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Schlüssel

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Schritt für Schritt


Eine bestehen/bezahlte Rechnung ist falsch, soll gutgeschrieben und durch eine 'richtige' Rechnung (mit anderem Betrag) ersetzt werden. Der Differenzbetrag soll an der Originalrechnung (der falschen Rechnung) stehen bleiben (für spätere Zahlung/Rückzahlung).

Info
titleVoraussetzung

In den Filialkettenoptionen die beiden Optionen → 'Gutschrift erzeugen anstatt stornieren' und 'Zahlungsart Rechnung-verrechnen aktivieren' aktivieren.

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Beschreibung

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(01) Kunde öffnen und in die Rechnungen wechseln.

(02) (Falsche) Rechnung selektieren und über die Schaltfläche → 

AUI Button
button-textGutschrift
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=67045639
gutschreiben.

(03) Die gutschreiben, Zahlung an der Rechnung belassen zur späteren für eine ggf. spätere Rückzahlung. Es ensteht eine Gutschriftsrechnung die ausgeglichen ist. Die Ursprungsrechnung ist überbezahlt (noch zu zahlen Minus X)

Neue Rechnung über einen abweichenden Betrag erstellen (z. B. Vorgang öffnen/Status ändern → neues Angebot erstellen & Abschließen).

Bei neuer Rechnung 'Bezahlen', im 'Zahlungs-Dialog' als Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' wählen.

Es erschein ein Rechnungs-Chooser in welchem die überbezahlte Rechnung ausgewählt wird. Nach Bestätigung des Zahlungs-Dialoges

entsteht eine Rechnung mit dem Status 'Gutschrift', die die gutgeschriebene Rechnung damit ausgleicht.

(04) Die Ursprungsrechnung (Status 'Gutgeschrieben) ist überbezahlt (Spalte 'Noch zu zahlen' mit einem Minusbetrag).

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(04) Erstellen Sie eine neue Rechnung über einen abweichenden Betrag, in dem Sie einen neuen Vorgang anlegen, ein Angebot schreiben und diese abschließen.

Hinweis
titleHinweis
Erfolgt die Rechnungsstellung über den gleichen Vorgang, muss dieser manuelle auf 'Offen' gesetzt werden.

(05) Wechseln Sie in die Übersicht der Rechnungen des Kunden und selektieren Sie die neue Rechnung und öffnen über die Schaltfläche →

AUI Button
button-textBezahlen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=67045639
den 'Zahlungsdialog'.

(06) In diesem Zahlungsdialog wählen Sie die Zahlungsart → 'Rechnung verrechnen' aus.


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(07) Es erscheint der 'Rechnungsauswahldialog' in welchem die überbezahlte Rechnung mit dem Status 'Gutgeschrieben' selektiert wird.

(08) Den Zahlungsdialog bestätigen Sie danach mit der Schaltfläche →

AUI Button
button-textBuchen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=67045639


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(09) Nach Bestätigung des 'Rechnungsauswahldialog' ist die neue Rechnung ausgeglichen und der 'Noch zu zahlen' Betrag der Originalrechnung ist um den Betrag der neuen Rechnung vermindert.

Siehe auch ...