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Maskenbeschreibung



Rechnungseinstellungen

StandardFeldBeschreibung
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Rechnungs- und sonstige Dokumentnummern enthalten das FilialkürzelWählen Sie diese Option, wird das Filialkürzel in Rechnungen, den Lieferscheinen und den Bestellungen aufgenommen. Die Nummer 1234 aus dem Jahr 2006 für die Filiale mit dem Kürzel XY würde dann folgendermaßen z. B. wie folgt aussehen: RE-XY-1234-06.
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KA werden in einer SR unter der Abrechnungs- IK Nummer zusammengefasstKostenaufstellungen von verlinkten Kassen (Kostenträger mit gleicher Abrechnungs IK) können mit dieser Option in einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.
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Gutschriften an Kostenträger immer als EinzelrechnungAktivieren Sie diese Option, wenn Gutschriften an den Kostenträger unabhängig von der dort hinterlegten Option mit Sammelrechnung als Einzelrechnungen erstellt werden sollen.
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SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist
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Aktuelles Datum für die Berechnung des Fälligkeitsdatums verwendenIst diese Option gesetzt, wird für die Berechnung des Fälligkeitsdatums nicht das Rechnungsdatum sondern das aktuelle Datum herangezogen.
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Beim Abschließen von Angeboten, direkt KT-Einzelrechnung anbietenSofern beim Abschluss eines Angebotes die Kostenaufstellung mit dem Status "Genehmigt" erstellt wird (für die im Angebot enthaltenen Positionen wurde am Kostenträger ohne vorige Genehmigung eingetragen) wird dieser schon beim Abschluss für Sammelrechnungen vorgemerkt beziehungsweise gleich die Kostenträgerrechnung als Einzelrechnung erstellt.
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Nur KA abgeschlossener Angebote in eine Sammelrechnung aufnehmenNur wenn zur Kostenaufstellung das Angebot abgeschlossen wurde wird das Angebot in die Sammelrechnung aufgenommen.
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Auch Positionen ohne Kostenübernahme aus der Kalkulation übernehmen
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Einzelne Rechnungen nicht exportieren aktivieren
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Einzelne Rechnungen nicht exportieren
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SR dürfen vor einem Buchhaltungsexport nicht verändert werden
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Keine Rechnungsnummer wenn nur voll bezahlte Zuzahlung
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Separate Nummern für Rechnungen und sonstige Dokumente je FilialeWählen Sie diese Option, wenn Sie eigene Nummernkreise der Filialen in den Abrechnungsdokumenten wünschen. Diese Festlegung betrifft die Nummernkreise für Kundenangebote und -rechnungen sowie für Kostenvoranschläge, Rechnungen und Sammelrechnungen an die Kostenträger. Diese Einstellung sollte, wenn erforderlich, nur zum Jahreswechsel geändert werden, da das Rechnungsjahr in der Rechnungsnummer enthalten ist und somit eine eindeutige Zuordnung erhalten bleiben würde.
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Kassenabrechnung immer netto anlegen
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Sofort gültige Rechnungsnummer vergeben wenn SR angelegt wird

Mit Hilfe dieser Einstellung werden neu erstellten Sammelrechnungen sofort mit einer gültigen Rechnungsnummer versehen.

Damit diese Rechnungsnummer nicht verlorengeht (Rechnungsnummern müssen lückenlos aufsteigend sein), dürfen solche Sammelrechnungen nicht mehr gelöscht werden. Sie müssen stattdessen storniert werden.

Um diese Einstellung aktivieren zu können, schalten Sie erstmal die Einstellung 'SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist' frei.

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Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar
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Rechnungsnummer und -datum synchron aufsteigend
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Lieferdatum beim Abschließen auf das Tagesdatum setzen
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SR können nach dem Erstellen nicht mehr verändert werdenMit dieser Option können Sammelrechnungen nach der Erstellung nicht mehr nachträglich geändert werden.
0SR dürfen (x) Wochen nach der Erstellung geändert werdenMit dieser Option können Sammelrechnungen nach der Erstellung noch (x) Wochen nachträglich geändert werden.
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Datum der Sammelrechnung statt Datum des KV für die Filialübersicht verwenden


Einstellungen für Unternehmen mit Zentralfunktionalität

StandardFeldBeschreibung
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Sichtbarkeit der KT-Abrechnungen auf gemeinsame IK Nummer einschränkenSollen in den Dialogen der Sitzung Abrechnung Kostenträger nur die Abrechnungen für die aktuelle Filiale (und die Filialen mit gleicher IK) angezeigt werden, so müssen Sie diese Option aktivieren. Anderenfalls erscheinen hier die Abrechnungen aller Filialen.
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Führender Filialname statt der IK Nummer mit gemeinsamer IK NummerNicht immer gibt es eine 1:1 Zuordnung zwischen IK und Filiale. Gerade bei Halbtagesfilialen oder sonstigen Außenstellen kann es sein, dass diese unter der IK der führenden Filiale abrechnen. Sie können über diese Option bestimmen ob in den Anzeigeelementen der Sitzung: Abrechnung Kostenträger die IK oder der Filialname verwendet werden soll. Welche Filiale die führende ist, legen Sie in den Filialeinstellungen fest.

Filialen dürfen Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag anlegenAktivieren Sie diese Option um den maximalen Rechnungsbetrag festzulegen, bis zu dem die Filiale eine Rechnung erstellen darf. Wählen Sie die Art der Rechnung (Sonstiges, Neuversorgung, Otoplastik, Reparatur) aus und hinterlegen Sie den maximalen Rechnungsbetrag im Eingabefeld. Wird z. B. bei dem Eintrag: HG Versorgung >> 0,00 EUR eingetragen, kann beim Abschließen eines Angebotes keine Kundenrechnung erstellt werden. Dies dürfte dann nur die Zentrale.
    • Maximalbetrag
      Hinterlegen Sie zu einer Rechnungsarten keinen Betrag darf die Filiale Rechnungen in unbegrenzter Höhe erstellen. Um einer Art einen Maximalbetrag zuzuweisen, wählen Sie die Art in der Tabelle vorher aus.

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Zentrale darf Angebote mit dem Status "abgeschlossen" verändernIn Verbindung mit den Eingaben in der Tabelle: Filialen dürfen Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag anlegen, können Angebot ausschließlich nur von der Zentrale nach bearbeitet werden.
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Filialen dürfen Kostenträgerrechnungen anlegenIst die Option gewählt so kann eine Filiale innerhalb der Abrechnung Kostenträger aus einem genehmigten Kostenvoranschlag eine Kostenträgerrechnung (Einzel- oder Sammelrechnung) erstellen. Anderenfalls kann in der Filiale an dieser Stelle lediglich der Status des Kostenvoranschlages von KV Zugestellt auf Genehmigt geändert werden.
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Filialen dürfen Kostenvoranschläge anlegenAktivieren Sie diese Option um Ihrer Filiale die Möglichkeit einzuräumen beim Abschluss eines Angebotes genehmigungspflichtige Kostenvoranschläge zu erstellen. Die Funktion Vorab Kostenträger KV bleibt von dieser Einstellung unberührt.
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Filialen dürfen Kostenaufstellungen "Fertig zur Abrechnung" setzenFilialen dürfen die Option: Fertig zur Abrechnung beim abschließen eines Angebotes setzen - ohne diese Option, nur die Zentrale bei der Abrechnung (Abrechnung Kostenträger).
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Beim Abschließen von KA "Fertig zur Abrechnung" vorschlagen
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Angebote dürfen filialübergreifend abgeschlossen werden

Bei Aktivierung dieser Option dürfen Angebote die in Filiale X erstellt wurden von Filiale Y abgeschlossen werden. Dabei kann festgelegt werden, welcher Filiale der Umsatz gutgeschrieben wird. Hierbei aufpassen, dass sich das Abschließen der Angebote bei manchen Ketten auf die Boni auswirken kann. Auch kann es zu Problemen kommen mit Angebotspositionen die seriennummergestützt sind, da die Seriennummern auf Artikel im Lager der Filiale die das Angebot abgeschlossen hat verweisen.

Diese Option wird automatisch aktiv, wenn Angebote filialübergreifend abgeschlossen werden dürfen. Standard ist, dass gefragt wird, welcher Filiale der Umsatz zugeordnet werden soll. Es gibt die weiteren Optionen den Umsatz des Angebots

  • der gerade angemeldeten Filiale,
  • der Angebotsfiliale,
  • oder der Vorgangsfiliale

zu zuordnen.


Bei Abschluss Umsatz und Zahlung folgender Filiale zuordnen

Siehe auch ...


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