Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

Schritt für Schritt


Rechnungsstellung bei einer Warenumbuchung an eine andere Filiale

Stellen Sie eine Rechnung an die Filiale und lagern die Ware per Warenausgang an die entsprechende Filiale aus.


Beschreibung
Vorteil
: Da Ihre Filiale
Die Filiale wird dabei als Kunde angelegt
wurde,
. Somit können Sie jeder Filiale eine eigene Preisliste, mit entsprechenden Preisen hinterlegen.
und da
Stellen Sie dieser Filiale eine
Kundenrechnung (
Rechnung
an die Filiale) gestellt haben
, können Sie, wie bei einer normalen Kundenrechnung, Zahlungen verbuchen,
so dass
sodass Sie einen Überblick über gelieferte Waren und bezahlter bzw. nicht bezahlter Rechnungen haben.
Nachteil
:
e

(1) EK-Preise müssen am Artikel und in der entsprechenden EK-Preisliste für die Filiale gepflegt werden.

(2) Hörgeräte bzw. Zubehör muss nach erstellter Rechnung in der Übersicht der Hörgeräte

zu erst ans Lager zurück geben werden

bzw. im Zubehör zuerst an Ihr Lager zurückgenommen werden, bevor Sie die Ware per Warenausgang auslagern.

Vorbereitung

& Ausführung:Vorbereitung

(einmalig)

:
  • Filiale als Kunde: Filiale wird als Kunde >> Filiale als juristische Person anlegt.
  • Preisliste: Erstellen



    Beschreibung

    Image Added

    (1) Die Filiale muss als Kunde in AMPAREX angelegt werden. Im Reiter 'Eigenschaften' (3) wählen Sie die Option 'juristische Person'.

    Image Added

    (2) Wechseln Sie in die Stammdaten (1) → Verkaufspreislisten (2) und legen (3) Sie eine neue Preisliste

    (

    , z. B. Filialpreisliste

    ) in den Stammdaten und entfernen

    (4) an.

    (3) Entfernen Sie nach Bedarf den Haken bei 'Bruttopreis verwenden' (5).

    (4) Per

    [Neu]

    'Neu' (6) fügen Sie alle gewünschten Artikel (7) der Preisliste zu, welche Sie an die Filialen versenden/verkaufen werden.

    (5) Tragen Sie unter der Tabelle den

    Brutto-

    Bruttopreis bzw.

    Netto-Preis

    Nettopreis (8) für jeden einzelnen Artikel ein.

    (6) Fügen Sie abschließend der Preisliste über den Reiter

    :

    'Zuordnung' (9) den zuvor erstellten

    Kunden

    (

    Filiale

    Filial)-Kunde im unteren Bereich dieser Preisliste zu -

    nicht

    NICHT im oberen Bereich die Filiale selbst!

    (7) Speichern (10) Sie abschließend die Anpassungen.

    Ausführung

    SchrittBeschreibung

    Image Added

    Rechnungsstellung

    :


    (a) Kunde

    :


    Öffnen Sie über die Kundensuche die entsprechende Filiale.

    Starten

    Legen Sie einen

    HG Versorgung

    sonstigen Vorgang an und erstellen dann direkt ein neues Angebot. Optional erstellen Sie einen eigenen Vorgang, wenn Sie die Vorgänge statisch auswerten möchten bzw. eigene Vorgangsschritte benötigen.

    (b) Angebot

    :


    Im Angebot tragen Sie

    über: [Artikel]

    die zu versendende Ware in das Angebot ein. Ist der Artikel 'Seriennummer verwaltet', wählen Sie die passende Seriennummer dazu aus. Der entsprechende Preis wird aus der zuvor erstellten Preisliste automatisch gezogen.

    [Abschließen]:


    (c) Abschließen
    Schließen Sie wie bei einem Kunden das Angebot zur Rechnung ab und drucken diese für den Versand mit aus.

    Image Added

    Rückgabe
    :

    Wechseln Sie bei dieser Filiale (Kunde) in die Übersicht
    : Hörsysteme und geben Sie per: [Rückgabe] die Artikel
    der Hörsysteme. Über die Reiter 'Hörsysteme rechts bzw. links' und dem Reiter 'Zubehör' finden Sie die soeben in Rechnung gestellten Artikel. Diese geben Sie per 'Zurücknehmen' an Ihr Lager zurück, ggf. löschen Sie nach der
    Rückgabe
    Rücknahme die Artikel zusätzlich aus der Tabelle und somit aus der Übersicht, da sonst die Ware per Warenausgang nicht verschickt werden kann.

    Image Added

    Warenausgang
    (a) Warenausgang
    :

    Warenausgang: Führen
    In der Lagerverwaltung im Warenausgang führen Sie einen Warenausgang
    in der Lagerverwaltung über diese Anforderung der Artikel der
    über die Artikel an die Filiale durch.

    (b) Lieferschein
    :

    Drucken Sie den Lieferschein und die Ware steht der anderen Filiale zur Einlagerung per
    :
    'WE aus Versand' in der Lagerverwaltung im Wareneingang zur Verfügung.

    Image Added

    Zahlungseingang

    :


    Zahlt die entsprechende Filiale, öffnen Sie die Rechnung von

    dem Kunden (

    der Filiale

    )

    als Kunden und setzen diese über die Rechnungen auf bezahlt.

    Siehe auch ...